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    審計署公布54部門單位08年度預(yù)算執(zhí)行情況(全文)(21)
2009年09月02日 04:40 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  中國人民銀行2008年度

  財務(wù)收支情況審計結(jié)果 

  根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,2008年12月至2009年2月,審計署對中國人民銀行(以下簡稱人民銀行)2008年度財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計,并抽審了15個所屬分支機(jī)構(gòu)。

  一、基本情況

  人民銀行為中央財政一級預(yù)算單位,部門預(yù)算由總行本級和上?偛、9個分行(其中上海分行與上?偛亢鲜疝k公)、2個營業(yè)管理部、20個省會城市中心支行和5個副省級城市中心支行的預(yù)算組成。人民銀行實行獨(dú)立的預(yù)算管理制度:全部財務(wù)收支經(jīng)財政部批準(zhǔn)后,按收支凈額納入中央財政預(yù)算。

  審計結(jié)果表明,人民銀行2008年度預(yù)算收支基本符合國家有關(guān)預(yù)算和財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,會計處理基本符合會計法、相關(guān)會計準(zhǔn)則和會計制度的規(guī)定;加強(qiáng)了財務(wù)會計制度建設(shè),強(qiáng)化了對分支機(jī)構(gòu)財務(wù)管理的監(jiān)督檢查力度,預(yù)算和財務(wù)管理工作得到進(jìn)一步加強(qiáng);能夠認(rèn)真執(zhí)行審計決定,審計發(fā)現(xiàn)的問題基本整改到位。但審計也發(fā)現(xiàn)了一些需要加以糾正和改進(jìn)的問題。

  二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

  (一)15個所屬分支機(jī)構(gòu)擴(kuò)大開支范圍,在其他費(fèi)用支出中列支工資性支出8223.70萬元。

  2008年,15個所屬分支機(jī)構(gòu)擴(kuò)大開支范圍,在公用經(jīng)費(fèi)及行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)中列支工資性支出8223.70萬元。

  (二)8個所屬分支機(jī)構(gòu)財務(wù)收支核算不實1.44億元。

  2005至2008年,8個所屬分支機(jī)構(gòu)財務(wù)收支核算不實合計1.44億元(其中2008年7424.14萬元)。如?谥行闹2005年將原營業(yè)辦公樓、綜合樓和一宗9581平方米的土地轉(zhuǎn)讓后,未將4413.63萬元轉(zhuǎn)讓款作收入反映,而是直接用于該行辦公樓建設(shè)。

  (三)11個所屬分支機(jī)構(gòu)賬外資金(或資產(chǎn))6.17億元。

  1988至2008年,所屬11個分支機(jī)構(gòu)設(shè)置賬外資金合計5.52億元,其中3家分支機(jī)構(gòu)還有6537.69萬元固定資產(chǎn)未納入賬內(nèi)核算。如武漢分行未經(jīng)審批,挪用公用經(jīng)費(fèi)及其他項目資金共計2505.17萬元,在以前年度用賬外資金購買的44畝土地上,建設(shè)了面積為8900平方米的度假村式培訓(xùn)基地,且未在財務(wù)賬內(nèi)核算反映。

  此外,該行部分所屬分支機(jī)構(gòu)還存在基建違規(guī)和固定資產(chǎn)管理不規(guī)范等問題。如南寧中心支行的發(fā)行庫、營業(yè)辦公用房和綜合服務(wù)用房等建設(shè)項目存在邊立項邊設(shè)計、邊施工邊調(diào)整、分次立項同步建設(shè)等問題,造成前期投資損失浪費(fèi)。

  三、審計處理情況及建議

  對上述問題,審計署已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定,及時出具了審計報告,下達(dá)了審計決定書。對財務(wù)收支核算不實的問題,要求責(zé)成相關(guān)單位調(diào)整有關(guān)會計賬目;對賬外資金(或資產(chǎn))的問題,要求責(zé)成相關(guān)單位調(diào)整有關(guān)會計賬目,將賬外資金(或資產(chǎn))納入賬內(nèi)核算管理;對基建違規(guī)和固定資產(chǎn)管理不規(guī)范等問題,要求加強(qiáng)管理,嚴(yán)格按規(guī)定糾正。

  針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,審計署建議:人民銀行應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)收支與會計核算管理,確保各項財務(wù)收支核算的真實合規(guī);強(qiáng)化基建和專項支出管理,提高預(yù)算資金使用效益。

  四、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

  人民銀行在審計前開展了自查,并糾正了自查發(fā)現(xiàn)的問題。對這次審計發(fā)現(xiàn)的問題,人民銀行高度重視,召開專題會議研究部署整改工作,要求各分支機(jī)構(gòu)認(rèn)真糾正和整改。對財務(wù)收支核算不實的問題,相關(guān)分支機(jī)構(gòu)已調(diào)整了有關(guān)會計賬目;對賬外資金(或資產(chǎn))的問題,相關(guān)單位已將賬外資金(或資產(chǎn))納入賬內(nèi)核算管理。對審計發(fā)現(xiàn)的其他管理不規(guī)范問題,人民銀行已根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了整改。

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