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解放軍審計署:今年將審計近千名團以上領(lǐng)導(dǎo)干部

2006年04月27日 16:21

  中新網(wǎng)4月27日電 據(jù)新華網(wǎng)報道,解放軍審計署日前下發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作方案》,明確了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計重點內(nèi)容。

  解放軍審計署負(fù)責(zé)人介紹說,“十一五”期間,全軍將對4000名團以上領(lǐng)導(dǎo)干部實施經(jīng)濟責(zé)任審計,今年計劃審計980余名團以上領(lǐng)導(dǎo)干部。這次出臺的《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作方案》,對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計提出了規(guī)范性要求,明確了重點審計內(nèi)容。

  在經(jīng)濟決策方面,重點審查年度預(yù)算、工程建設(shè)、裝備物資器材采購、大項投資、房地產(chǎn)開發(fā)、有償服務(wù)等決策程序是否科學(xué)、民主、規(guī)范,有無盲目決策和決策失誤造成損失浪費等問題。

  在經(jīng)濟管理方面,重點審查預(yù)算執(zhí)行、資金管理、工程招投標(biāo)、預(yù)算外經(jīng)費、家底經(jīng)費等管理是否嚴(yán)格,制度是否健全,有無超預(yù)算開支、挪用經(jīng)費、違規(guī)存款、應(yīng)收未收、收不入賬和“小金庫”等問題。

  在財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行方面,重點審查貫徹執(zhí)行國家、軍隊財經(jīng)方針政策和法規(guī)制度是否堅決,落實上級批準(zhǔn)的規(guī)劃、計劃是否嚴(yán)格,內(nèi)控制度是否健全有效,有無變通政策和違反規(guī)定的問題。

  在事業(yè)成果方面,重點審查事業(yè)建設(shè)是否貫徹資源節(jié)約的要求,符合單位建設(shè)規(guī)劃和計劃,建設(shè)任務(wù)是否按規(guī)定的時間節(jié)點、戰(zhàn)技指標(biāo)和質(zhì)量要求完成,有無“形象工程”“政績工程”等問題。

  在廉潔自律方面,重點審查被審計領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行廉政規(guī)定是否嚴(yán)格,是否按規(guī)定程序、權(quán)限和標(biāo)準(zhǔn)辦事,有無插手敏感經(jīng)濟事項、揮霍浪費、貪污賄賂等問題。

  解放軍審計署負(fù)責(zé)人表示,通過審計,查清被審計領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間履行經(jīng)濟責(zé)任的情況,對被審計領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況作出實事求是、客觀公正的審計評價,為黨管干部提供重要依據(jù),為提高經(jīng)費物資使用效益、促進部隊財經(jīng)管理和黨風(fēng)廉政建設(shè)服務(wù)。(胥金章)

 
編輯:邱觀史】
 


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